|
Objednávka |
0012021 - 1882021
|
Odoslané objednávky
|
|
s DPH |
|
|
priebežne |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
Objednávka |
0012021 - 1882021
|
Odoslané objednávky
|
|
s DPH |
|
|
priebežne |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
Objednávka |
|
Odoslané objednávky
|
|
s DPH |
|
|
priebežne |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
Objednávka |
056/2021 - 188/2021
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky, nábytok, služby
|
|
s DPH |
|
|
05/2021 - 12/2021 |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.01.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
2018
|
Účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
2019
|
Účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
2020
|
Účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
Faktúra |
20-210350
|
Spotreba elektriny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210394
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Faktúra |
20-210342
|
Pracovné zošity z ANJ
|
1 346.80 |
s DPH |
1132021
|
|
18.08.2021 |
GLOSSA |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210362
|
Lavice a stoličky EZŠ
|
4 976.50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Daffer s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210385
|
Knihy
|
42,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210352
|
Spotreba vody
|
1 447.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210368
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia, servis
|
3,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210349
|
Čistenie kanalizácie
|
77,04 |
s DPH |
1352021
|
|
25.08.2021 |
MP KANAL, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210348
|
Kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210366
|
Výroba policovej skrine - regálu
|
125,00 |
s DPH |
1362021
|
|
25.08.2021 |
Dušan Damankoš |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210380
|
Kancelárske potreby
|
540,00 |
s DPH |
1202021
|
|
25.08.2021 |
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210364
|
Učebné pomôcky pre 1. ročník EZŠ
|
672,00 |
s DPH |
1222021
|
|
25.08.2021 |
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
Faktúra |
20-210347
|
Učebnice pre EZŠ
|
1 017.50 |
s DPH |
0782021
|
|
26.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
09.09.2021 |