|
|
Faktúra |
20-260364
|
Tlačivá do EMŠ
|
13,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260363
|
Mobilné telefóny
|
56,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260346
|
Stravné lístky
|
2 806,15 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
fpoho, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260349
|
Balíček Naša strava
|
64,37 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260355
|
Ozvučenie SB
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
P3C s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260354
|
Elektroinštalačné práce
|
191,63 |
s DPH |
080/2026
|
|
03.07.2026 |
ELIPOL s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260350
|
Výkon zodpovednej osoby
|
115,13 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260351
|
Výkon zodpovednej osoby
|
118,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260352
|
Výkon BTS CO za 2Q/2026
|
92,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260353
|
Výkon BTS za 2Q/2026
|
493,11 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260321
|
Ovocie a zelenina
|
1 321.40 |
s DPH |
2600248/255/258/261/266/271/273/278/280/287/290/298
|
|
01.07.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
01.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260358
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
06/2018
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260343
|
Preprava osôb - ŠvP
|
1 400,00 |
s DPH |
030/2026
|
|
30.06.2026 |
ADGAMTOUR s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260362
|
Obedy zo SF
|
194,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260319
|
Potraviny
|
1 493,04 |
s DPH |
2600252/259/267/284/295
|
|
30.06.2026 |
Horesko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260336
|
Kontrola a spracovávanie podvojného účtovníctva 05/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Vave account s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260341
|
Učebnice - MŠ SR
|
73,43 |
s DPH |
063/2026
|
|
30.06.2026 |
CZ ECAV Prešov, PATMOS |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260344
|
Zber a odvoz odpadu
|
35,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260320
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 886,28 |
s DPH |
2600250/253/256/264/265/268/274/277/279/282/288/289/291/293/297
|
|
30.06.2026 |
EPAGY s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260322
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
627,92 |
s DPH |
2600251/263/275/283/286/294
|
|
30.06.2026 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
23.07.2026 |