|
|
Faktúra |
20-250630
|
Platby za telefón O2
|
7,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ECAV na Slovensku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250631
|
Ubytovanie - konferencia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SENGER&Partners s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250626
|
Zber a odvoz odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250629
|
Pohostenie - Vianočný večierok
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Jozef Kočiško |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250616
|
Obedy - dotácia II. st.
|
4 818,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250627
|
Obedy žiaci
|
2 326,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250625
|
Kontrola a spracovávanie podvojného účtovníctva
|
246,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Vave account s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250619
|
Obedy - zamestnanci
|
951,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250620
|
Obedy zo SF
|
149,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250628
|
Oprava stropu
|
959,40 |
s DPH |
114/2025
|
|
19.12.2025 |
SLAPER, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250610
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 196,91 |
s DPH |
2500519/522/527/532/534/539/543/548
|
|
18.12.2025 |
EPAGY s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250622
|
Grafické práce - Ročenka
|
1 205,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Biznis.help s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250624
|
Notebook HP EliteBook
|
1 439,00 |
s DPH |
120/2025
|
|
18.12.2025 |
NAY Elektrodom |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250608
|
Pekárenské výrobky
|
261,30 |
s DPH |
2500518/528/533/537/544/549
|
|
18.12.2025 |
RASLEN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250613
|
Opravy - výmena svetiel v EMŠ
|
639,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ELIPOL s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250623
|
Kopírovanie
|
37,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20-250614
|
Dotykový tablet Samsung Galaxy
|
479,90 |
s DPH |
126/2025
|
|
17.12.2025 |
IPRICE RECARE s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250612
|
Administratívne služby pri spracovaní projektu POP 3
|
450,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
17.12.2025 |
Darfinger s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250609
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
485,96 |
s DPH |
2500520/530/545
|
|
17.12.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250607
|
Ovocie a zelenina
|
1 180,50 |
s DPH |
2500517/524/529/531/536/538/541/542/547
|
|
17.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
31.12.2025 |