|
Faktúra |
20-230337
|
Spotreba plynu
|
7 373,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
28.08.2023 |
|
Zmluva |
08-2022
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre ŠvP EZŠ 3.-4. ročník
|
7 116,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
Zmluva |
07-2024
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
6 886,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
RASLEN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
20-230484
|
Dotácie pre EZŠ 5-9
|
6 762,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
20-230548
|
Obedy - dotácia
|
6 187,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230418
|
Obedy - dotácie
|
5 989,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Zmluva |
13-2023
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre Školu v prírode EZŠ 2023
|
5 973,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
MEMC Ichthys |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.06.2023 |
|
Faktúra |
20-240034
|
Obedy - dotácia
|
5 973,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240126
|
Obedy - dotácia
|
5 616,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-230311
|
Ubytovanie a strava - ŠvP
|
5 584,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
MEMC Ichthys |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
27.07.2023 |
|
Faktúra |
20-240084
|
Obedy - dotácia
|
5 283,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
20-220086
|
Opravy stropov
|
5 253,00 |
s DPH |
028/2022
|
|
31.01.2022 |
Martin Šeteščák |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
20-240047
|
Ubytovanie a strava - LVK
|
5 242,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
20-220518
|
Benefitné poukážky
|
4 970,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Zmluva |
30-2021
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 16-2020
|
4 876,15 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
Zmluva |
03-2023
|
Výroba a dodanie Skriňovej zostavy
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.02.2023 |
|
Faktúra |
20-230066
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie, strava - II. termín
|
4 681,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Zmluva |
25-2021
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 08-2020
|
4 656,81 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
Faktúra |
20-230401
|
Projektová dokumentácia - oprava kanalizácie
|
4 600,00 |
s DPH |
070/2023
|
|
31.08.2023 |
Ing. Arch. Ján Katuščák - autorizovaný architekt |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
20-230389
|
Učebnice EKG
|
4 564,35 |
s DPH |
080/2023
|
|
28.08.2023 |
GLOSSA |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
29.09.2023 |