• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 056/2021 - 188/2021 Kancelárske potreby, učebné pomôcky, nábytok, služby s DPH 05/2021 - 12/2021 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.01.2022
    Objednávka 0012023 - 1442023 Odoslané objednávky 0,00 s DPH 29.12.2023 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.12.2023
    Objednávka 0012022 - 1542022 Odoslané objednávky 0,00 s DPH 30.12.2022 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.12.2022
    Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.04.2024
    Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky 0,00 s DPH 31.12.2021 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
    Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
    Faktúra 20-250109 Mlieko a mliečne výrobky 0,00 s DPH 03/2025 - 2500128 12.03.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.03.2025
    Faktúra 20-250108 Čistiace prostriedky - umývací prostriedok 105,78 s DPH 10.03.2025 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250107 Cestovné - vlaková doprava 430,60 s DPH 14.03.2025 Student Agency k.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250106 Hudobná produkcia - školský ples 244,77 s DPH 27.02.2025 Slovenský ochranný zväz autorský SOZA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250105 Aktualizácia programov - ŠkôlkaKOMENSKY 19,47 s DPH 04.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250104 Kontrola a spracovávanie účtovníctva 02/2025 200,00 s DPH 28.02.2025 Vave account s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250103 Telefón - mobilný internet 65,53 s DPH 06.03.2025 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250102 Administratívne služby pri spracovaní projektu POP 3 450,00 s DPH 11/2021 06.03.2025 Darfinger s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250101 Spotreba vody 519,17 s DPH 26.02.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250100 Zber a odvoz odpadu 27,00 s DPH 05/2023 07.03.2025 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250099 Aktualizácia programov - Naša strava.sk 60,27 s DPH 05.03.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250098 Oprava radiátora 50,00 s DPH 13.02.2025 Marek BAČO KÚRENIE - VODA - PLYN ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250097 Obedy zo SF 137,80 s DPH 28.02.2025 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 20-250096 Obedy - zamestnanci 902,20 s DPH 28.02.2025 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2402