|
VO: Súhrnná správa |
2018
|
Účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
2019
|
Účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
2020
|
Účtovná závierka
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
20-240057
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240052
|
Spotreba elektriny
|
147,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240053
|
Stravné lístky
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240054
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
41,80 |
s DPH |
012/2024
|
|
21.02.2024 |
Gorila.sk |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240055
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
42,90 |
s DPH |
011/2024
|
|
20.02.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240056
|
Pracovné odevy
|
336,94 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240060
|
Kopírovanie - prenájom zariadenia
|
63,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240058
|
Kancelárske potreby
|
499,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240059
|
Čistiace prostriedky
|
1 499,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240050
|
Aktualizácia programu Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240061
|
Opravy IKT
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
asupport s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240062
|
Opravy IKT
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
asupport s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240063
|
Aktualizácia programu Olymp
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
KROS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240064
|
Aktualizácia programu Olymp
|
20,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
KROS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240051
|
Skrinky na trezory
|
1 508,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Dušan Damankoš |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240047
|
Ubytovanie a strava - LVK
|
5 242,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |