|
|
Faktúra |
20-240559
|
Aktualizácia programov - Microsoft 365
|
460,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240549
|
Obedy zo SF
|
141,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240550
|
Obedy - réžia ll. st.
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240551
|
Obedy - zamestnanci
|
926,49 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240552
|
Ubytovanie - seminár
|
169,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240553
|
Predplatné časopisu - Quark
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240554
|
Knihy
|
21,24 |
s DPH |
113/2024
|
|
18.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240555
|
Učebné pomôcky
|
79,60 |
s DPH |
112/2024
|
|
19.12.2024 |
eLED s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240556
|
Aktualizácia programov - Microsoft 365
|
460,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240557
|
Výkon BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240558
|
Predplatné časopisu - Evanjelický posol
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
VD ECAV na Slovensku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240560
|
Obed - Vianočný večierok
|
888,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Jozef Kočiško |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240547
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
714,57 |
s DPH |
12/2024 - 2400519/534/543/549/556
|
|
20.12.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240561
|
Aktualizácia programov - Microsoft 365
|
460,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240562
|
Spotreba elektriny
|
627,32 |
s DPH |
|
15/2024
|
31.12.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240563
|
Telefón - pevná linka
|
39,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240564
|
Zber a odvoz odpadu
|
23,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240565
|
Vzdelávanie - riaditeľ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20-240566
|
IT support 12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0852024
|
Náhradné dosky na lavice
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Daffer s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |